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京山市审计局:“五举措”推动内部审计工作取得实效

发布日期:2025-08-22 11:23信息来源:京山市审计局

为贯彻执行《湖北省内部审计条例》(以下简称《条例》),今年以来,京山市审计局以提升内部审计工作质效为目标,不断加强对全市内部审计工作的指导和监督,用“五举措”推动京山市内部审计工作取得实效。

早部署,抓落实。今年初,该局组织召开全市2025年度内部审计工作部署会,明确2025年内部审计六项重点工作:加强和完善内部审计相关制度,构建科学规范的审计体系;健全独立内部机构并配备专(兼)职人员,确保内审工作的独立性与专业性;开展内部审计专项检查,强化监督实效;结合审计项目开展社会审计报告核查,提升审计质量;在被审计单位实施项目时,关注其内审制度建立、工作开展情况及质量效果;加大内审培训、实地调研、现场观摩等业务指导力度,提升内部审计人员专业水平。

建机制,促规范。聚焦内部审计体制机制制度建设、内部审计机构履责情况,该局认真贯彻落实《条例》,要求全市教育、公安、交通、卫生、国资等行业主管部门,进一步建立并完善内部审计机构,并明确专门人员开展内部审计工作;国有企业设立内部审计机构,配备专(兼)职内审工作人员,依法开展内部审计工作。对内审机构的职责权限、审计结果运用、责任追究等方面作出细化和要求。

重培训,提效能。举办全市内部审计工作业务培训班,传达学习全省内部审计工作专题培训会议精神,集中收看省审计厅法规审理处负责人在荆门市举办的《条例》专题培训课,系统学习《条例》的核心内容、贯彻落实要点、实际操作重点难点及典型案例分析等方面知识。全市教育、卫生等5个行业主管部门和国有企业等16家单位分管负责人、内审人员等参加了培训,全面学习内部审计专业知识。

送上门,勤宣讲。将《条例》宣传队建立在审计组,对市教育、卫生等主管部门及国有企业开展“送法上门”活动。充分利用审计进点会、现场审计、征求意见等节点,将《条例》宣传册送到被审计单位,并组织召开宣讲会,向被审计单位财务、内审工作人员讲解《条例》重点内容。通过深入学习和广泛宣传,确保《条例》落实落地、走深走实。

多指导,强监督。认真履行内部审计监督职责,加强对全市内部审计工作的指导和监督,进行一对一、面对面实地指导,强化内部审计工作监督,重点关注内控制度建立、业务规范和问题整改落实等情况。在对市民政局、市人民医院等单位审计中,审计组了解内审机制运行现状,将审计工作与培训相结合,对内审工作进行业务指导。通过“以审代训”,提升内审工作人员专业素养和业务能力。(朱春阳)


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