为深入贯彻落实《湖北省内部审计条例》,全面提升内部审计工作规范化、科学化水平,掇刀区于近日正式制定并签发《掇刀区贯彻落实〈湖北省内部审计条例〉重点任务清单》(以下简称《清单》)。该《清单》为全区各相关单位提供了清晰的工作指引和刚性约束,标志着掇刀区内审工作迈入制度化、规范化的新阶段。
《清单》明确,各单位党组(党委)切实履行领导内审工作主体责任,建立健全主要领导直接分管机制。积极推动在规模较大、业务复杂的单位设立审计委员会,全面增强内部审计的独立性与权威性,确保党对内部审计工作的领导贯穿全过程。
《清单》强调,内部审计须紧密围绕区委、区政府中心工作发力。审计监督重点锁定重大政策措施落实情况、财政资金使用绩效、国有资产保值增值、重点建设项目管理以及权力运行的关键环节上,着力揭示问题、防范风险、提出建议,为规范权力运行、严肃财经纪律、落实干部经济责任提供有力支撑。
《清单》要求,各单位限期修订完善内部审计业务管理、质量控制和档案管理等核心制度,规范审计全链条流程。强力推行审计整改责任制,明确被审计单位“一把手”为整改第一责任人,实行“审计-整改-销号”闭环管理,整改结果须在60日内正式反馈。创新建立“一个问题清单、一份责任台账、一次整改‘回头看’”的“三个一”整改机制,对整改不力或屡审屡犯问题深挖根源,必要时启动后续审计。
《清单》提出,内部审计与纪检监察、组织人事、财务监管等内部监督力量的信息共享、成果互认和协同联动。同时,实施内审人才能力提升工程,通过集中培训、实战练兵、精准指导等多种形式,全面提升内审人员的政治素养和专业胜任能力。区审计局将加强对《清单》落实情况的督导检查和考核评估。(牛宇 彭唯涛)