为贯彻落实《湖北省内部审计工作条例》,进一步加强全市内部审计工作,推动市域范围内部审计工作标准化、规范化,近日,京山市审计局组成调研组,局主要负责人亲自带队,赴该市京诚投资开发集团、京源实业投资集团2家国有企业开展内部审计检查工作。
围绕被检查单位内部审计制度建设与执行情况、内部审计工作质量及审计成果运用等方面情况,调研组通过听取汇报、查阅资料、现场交流等方式,开展专项检查工作。在深入了解了被检查单位的内部审计机构设置、制度建设、人员配备和年度审计开展的情况后,围绕国有企业内部审计工作面临的现实问题,如专职内审人员配备、审计成果实效等情况,给出了相关合理化建议。
针对此次专项检查中发现的问题,调研组依法依规提出整改要求:一是加强内部审计制度建设,确保内部审计工作有章可循;二是提升内部审计人员能力素养,与行业主管部门开展人才交流学习,推动审计人才水平和能力提升,为后续建设市域范围内的综合审计平台打下基础;三是建立健全内部审计查出问题整改机制,压实审计整改责任,发挥内部审计监督效能。
此次专项检查工作深化了国有企业对内部审计工作重要性的理解,对内部审计机构和制度建设、规范内部审计工作程序提出了指导性建议,为强化内部审计结果运用和整改落实理清了工作方向。下一步,京山市审计局将进一步加大对全市内部审计工作的指导监督力度,积极推进政府审计与内部审计协同审计,高效整合审计资源,提升内部审计效率。(李 根)